青海華鼎實業(yè)股份有限公司(青海華鼎:600243)8月29日公布了2006年半年報。報告期(1-6月)內,公司實現主營業(yè)務收人3.1億元,同比增長37.09%;實現主營業(yè)務利潤6385萬元,同比增加64.92%;實現凈利潤534萬元,同比增加2.27%;每股收益0.03元,同比增加2.10%。
機床成主要發(fā)展方向
2006年上半年青海華鼎以數控機床、小型食品機械、齒輪箱、電梯件等機械產品的生產為主營業(yè)務,以發(fā)展裝備制造業(yè)為重點,立足主業(yè)做好經營,使得報告期內公司主營業(yè)務發(fā)展較快。
管理層表示,本報告期主營業(yè)務收入較上年同期增長37.09%。除齒輪箱產品主營業(yè)務收入同比減少30.85%外,其余產品的主營業(yè)務收入同比均有不同幅度的增長;主營業(yè)務收人增幅最大的是機床產品,由去年同期的8670萬元增加到13554萬元,同比增長79.52%。在.比基礎上,機床產品的業(yè)務收入占全體業(yè)務的比重也由上年同期的38.19%增至50.01%,主營業(yè)務坳口的主要原因是新產品的不斷推廣和市場的進—步拓展。
報告期內,青海華鼎主要生產銷售各類機床產品248臺,其中大重型機床產品41臺,各類加工中心數控機床158臺。不論從銷售量還是主營業(yè)務收人看,比上年均有較大幅度的提高,達到了年初公司制定的生產經營目標。
凈利潤增幅較低近兩年來公司的生產經營基本經受住了原材料價格繼續(xù)不斷上漲、鑄鍛件供應緊張、流動資金緊缺、市場競爭激烈等諸多不利因素影響的考驗,主營業(yè)務收入和主營業(yè)務利潤有了較大幅度的增長,但由于公司技術開發(fā)和市場拓展的投入較大,使企業(yè)在報告期間費用也相應有較大的增加,其中管理費用同比增加1665萬元,營業(yè)費用同比增加623萬元,因此報告期內凈利潤同比增加了2.27%。
公司主營業(yè)務分布在青海和廣東兩個地區(qū),本報告期與上年同期比,青海地區(qū)由1.04億元增加到1.63億元,增加幅度達到56.1 5%,主要原因是公司機床產品集中在擴大產能青海地區(qū),其主營業(yè)務收人增加幅度較大,而廣東也由1.23億元增加1.49億。
擴大產能
隨著機床業(yè)務在青海華鼎整個產品結構中的地位越來越重要,其在這方面的投資力度也越來越強,在建項目總投資額為1625萬元,而數控機床開發(fā)試制中心和市場營銷中心技術改造項目的資金即高達1122萬元。
據管理層介紹,報告期內,公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。而非募集資金中,公司控股子公司青海一機機床有限責任公司于2006年4月29日將注冊資本從原來的人民幣3000萬元增至5461萬元,本公司增加資本金投入1370萬元,其他股東增加資本金投入1 157萬元。本次增資完成后青海華鼎實業(yè)股份有限公司占青海一機數控機床有限責任公司注冊資本比例從80%降為67.79%,其他股東占注冊資本比例為32.21%。
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